4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 19/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MONICA BEATRIZ BOCKOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
003.469.169-33
1
8030/000-2017       
668,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REALIZADO PELO IEM - SAÍDA: 20/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 22/07/2017 ÀS 
22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/016-2017       
0,00
116,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
116,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,29
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
4
8026/000-2017       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, 
mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a 
orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o 
fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão 
de obra.
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
camundongos, ratos de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob orientação e 
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com o 
fornecimento de raticida, principio ativo Brodifacum (blocos, granuladas ou peletizadas), Concentração máxima 
permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 0,005% p/p, o produto deverá ter Registro 
no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão de obra.
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de 
insetos xilófagos tais como: Cupins e brocas. Equipe formada por agente, tranalhando sob a orientação e 
responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de controle de pragas. Com fornecimento de 
Inseticida, principio ativo Fipronil, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, o produto deverá ter Registro no Ministerio da Saúde, e fornecimento de mão de obra. - PARA O 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
190,00
SV
1,0000
190,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
3223/000-2017 - 01
-71.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3223/0-2017 - Acerto do código de aplicação
Vl.Total:
-71.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-71.000,00
1250/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
8031/000-2017       
71.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO tipo SEDAN - Zero quilometro. Características técnicas mínimas: Ano/Modelo: 2017 ou superior; 
Cor: preta, Combustível: Flex (etanol/gasolina); Potência mínima do Motor 2.0; Transmissão: automática (com 
no mínimo 06 velocidades) Injeção eletrônica; Tração dianteira; Capacidade mínima 05 pessoas; Direção 
elétrica ou hidráulica; Sistema de Freios ABS; Ar condicionado (frio e quente) automático e digital; Câmera 
traseira para manobras; No mínimo 04 airbags (motorista e passageiro), sendo 2 frontais e 2 laterais; Vidro 
elétrico (de fábrica) nas 4 portas com sistema anti esmagamento e travas elétricas (de fábrica); 
Desembaçador traseiro; Travamento central das portas; Comando interno da porta do tanque; Tapetes em 
carpete; Revestimento dos bancos em couro; Sistema de alarme antifurto perimétrico (de fábrica) e chave 
codificada; Ajustes no volante (altura/profundidade); Direção assistida; Computador de bordo; Piloto 
automático; Sistema de central multimídia, com tela LCD (mínimo de 6,1", com áudio compatível com DVD, CD, 
MP3, WMA, com rádio AM/FM (com antena integrada) que ofereça conectividade com GPS, Bluetooth e rádio, 
com no mínimo 04 auto falantes e 02 tweeters instalados; Encosto de cabeça para todos os ocupantes; 
Capacidade mínima do compartimento de bagagem (porta-malas s/ bancos rebatidos): 440 litros; Capacidade 
mínima do tanque de combustível: 50 litros; Distância mínima entre eixos: 2.645 mm; Faróis de neblina; Para 
choques e espelhos na cor do veículo; Vidros pretos, com insulfilme de acordo com o CONTRAN (podendo ser 
inserido pela concessionária), porta objetos, porta copos, tomada de força 12V, brake light; Rodas em liga leve 
com aro 16 ou superior; Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro (podendo ser inserido pela 
concessionária). Garantia mínima 03 (três) anos, sem limite de quilometragem. - C/C 139-0 CEF - Alienação de 
Bens - Acerto contábil referente ao empenho 3223/0 - GABINETE
Vl.Total:
71.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,7300
97.899,98
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
8032/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SANTOS/SP - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0008642-07.2013.4.03.6104 
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7640/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
51
8039/000-2017       
1.646,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3
Vl.Total:
911,33
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
911,33
2 - PLACA MÃE
465,66
UN
1,0000
465,66
3 - MEMÓRIA - 4GB - PARA SEÇÃO DE COMPRA, MATERIAL E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
269,72
UN
1,0000
269,72
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/063-2017       
0,00
2.581,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.581,32
Un.:
%
Quantidade:
1,0300
2.498,13
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/005-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/007-2017       
0,00
203.589,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/12 PARCELAS - FINANÇAS
Vl.Total:
203.589,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/006-2017       
0,00
956,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO  - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO NA COSIP 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
956,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/006-2017       
0,00
1.441,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.441,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.441,91
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/008-2017       
0,00
49.976,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49.976,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.976,36
7593/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
313
8036/000-2017       
218,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TÉRMICA, EM AÇO INOX - 1,9LITROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
218,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7798/001-2017       
0,00
4.685,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 1 - LATA 800G - NESTLE
Vl.Total:
3.633,75
Un.:
KG
Quantidade:
112,5000
32,30
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G - 
NESTLE - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.051,50
KG
37,5000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7799/001-2017       
0,00
7.990,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema 
aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado 
internacional equivalente. - PERATIVE 237 ML/ABBOTT
Vl.Total:
3.828,00
Un.:
LT
Quantidade:
66,0000
58,00
2 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE 220ML/ABBOTT - 2º TA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
4.162,50
LT
37,5000
111,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/006-2017       
0,00
911,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
911,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/006-2017       
0,00
867,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
867,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/007-2017       
0,00
5.347,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.347,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.347,16
7595/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
337
8038/000-2017       
3.628,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set  branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm, 
incluindo arte final.
Vl.Total:
532,96
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,67
2 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm, incluindo 
arte final
348,48
UN
800,0000
0,44
3 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm, 
incluindo arte final
263,36
UN
800,0000
0,33
4 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, 
incluindo arte final.
348,48
UN
800,0000
0,44
5 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm, 
incluindo arte final
1.545,60
UN
1.600,0000
0,97
6 - ENVELOPE SACO, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm, 
incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE RAIO X DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O 
PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
589,76
UN
800,0000
0,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/006-2017       
0,00
209,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/006-2017       
0,00
349,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
349,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/006-2017       
0,00
82,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/006-2017       
0,00
291,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
291,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,33
7623/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
388
8034/000-2017       
1.275,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de placa tronco analogico modulare (programação), 
readequação de ramais (20,21,22) configuração dos ramais, mudar ramal 26 de posição (recepção) - 
MANUTENÇÃO/READEQUAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.275,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.275,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/006-2017       
0,00
239,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,11
7592/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.652.810/0001-58
498
8035/000-2017       
354,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARTELO PICADOR DE SOLDA - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
23,60
7594/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
498
8037/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/005-2017       
0,00
239,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/005-2017       
0,00
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
395,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/004-2017       
0,00
394,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
394,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,70
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
502
7797/001-2017       
0,00
5.288,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,
Vl.Total:
1.432,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
358,06
2 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m.
334,15
MT LI
51,2500
6,52
3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO.
1.040,75
5,0000
208,15
4 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2.481,75
112,5000
22,06
7624/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
507
8033/000-2017       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DOBRAVEL DE MESA COM 4 CADEIRAS - METALMIX - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/006-2017       
0,00
1.053,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.053,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,42
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/014-2017       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/015-2017       
0,00
1.419,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
5578/000-2017 - 01
-390,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5578/0-2017
Vl.Total:
-390,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-390,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/006-2017       
0,00
3.595,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.595,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,88
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/006-2017       
0,00
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/006-2017       
0,00
14.384,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.384,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.384,13
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
5825/000-2017 - 01
-41,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5825/0-2017
Vl.Total:
-41,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,10
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
5827/000-2017 - 01
-120,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5827/0-2017
Vl.Total:
-120,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,96
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
260.164.738-80
574
5833/000-2017 - 01
-4,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5833/0-2017
Vl.Total:
-4,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/006-2017       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
5387/2017
Pregão Presencial
CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES 
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.152.881/0001-45
577
8024/000-2017       
26.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
E EVEN
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para realização de "Curso de Formação de Educadores e Mediadores em Educação 
Inclusiva" - Conforme especificações constantes no processo de compras. -  - TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 201300571/2013 - FNDE/MEC - C/C 28.729-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/006-2017       
0,00
948,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
948,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/008-2017       
0,00
8.035,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.035,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.035,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/011-2017       
0,00
1.100,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.100,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,88
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
425/000-2017       
477,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 650 - 12400,00
Vl.Total:
477,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
426/000-2017       
357,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1357 - 3252,13
Vl.Total:
357,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
427/000-2017       
353,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1356 - 3217,87
Vl.Total:
353,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,96
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
428/000-2017       
938,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 8532,00
Vl.Total:
938,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,52
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
429/000-2017       
819,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1354 - 7453,00
Vl.Total:
819,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,83
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
430/000-2017       
72,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1358 - 6620,71
Vl.Total:
72,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,82
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
431/000-2017       
12,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4449 - 369,00
Vl.Total:
12,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,18
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
432/000-2017       
4.856,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3606 - 147163,44
Vl.Total:
4.856,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.856,39
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
433/000-2017       
3.448,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3304 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
434/000-2017       
2.671,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2655 - 24288,88
Vl.Total:
2.671,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,77
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
435/000-2017       
1.118,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2660 - 10164,00
Vl.Total:
1.118,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,04
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
436/000-2017       
485,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 647 - 12600,00
Vl.Total:
485,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
437/000-2017       
437,36
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 648 - 11360,00
Vl.Total:
437,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,36
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
438/000-2017       
401,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 649 - 10440,00
Vl.Total:
401,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,94
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
439/000-2017       
488,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
Vl.Total:
488,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
439/000-2017 - 01
-488,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 439/0-2017 - empenhado incorretamente
Vl.Total:
-488,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-488,18
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
440/000-2017       
593,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 637 - 12680,00
Vl.Total:
593,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
441/000-2017       
784,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1344 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
442/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1346 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
443/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1347 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
444/000-2017       
291,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 16630,65
Vl.Total:
291,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,04
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
6657/000-2017 - 01
-197,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6657/0-2017
Vl.Total:
-197,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-197,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
711
8027/000-2017       
553,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia 
da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na 
parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante 
plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MET. - 
FACINTOS
Vl.Total:
58,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,50
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - FACINTOS
188,85
UN
1,0000
188,85
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - NADUS
74,20
UN
2,0000
37,10
4 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO ATIVADO com 
válvula de exalação.  Respirador CLASSE PFF2 CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em 
TNT, modelo dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta 
sintética e uma camada de carvão ativado impregnado.  Certificado de aprovação junto ao MTE. - CAMPER
4,18
UN
2,0000
2,09
5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra 
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
199,02
PAR
2,0000
99,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite 
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 
20.347/2008. - BRACOL
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
ORION
11,68
UN
4,0000
2,92
7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - VOLK DO BRASIL - PARA ATENDER OS 
FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA
16,60
PAR
2,0000
8,30
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
714
8025/000-2017       
169,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
Vl.Total:
141,64
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
35,41
2 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: pó químico 
seco (PQS). Capacidade: 6 quilos.
11,80
SV
1,0000
11,80
3 - Serviço de teste hidrostático de pressão (THP) em equipamentos de segurança, extintor, tipo: gás carbônico 
(CO2). Capacidade: 6 quilos. - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
15,74
SV
1,0000
15,74
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
715
8028/000-2017       
9,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/04/2017 A 30/06/2017 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 
01/04/2017 A 30/06/2017 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,58
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
8029/000-2017       
8.653,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.653,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.653,76
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/000-2017 - 01
-35.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6610/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/004-2017       
0,00
10.311,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - 16/06 A 15/07 - CULTURA
Vl.Total:
10.311,83
Un.:
SV
Quantidade:
0,9600
10.720,32
621/2017
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
11.616.706/0001-07
843
5047/002-2017       
0,00
1.640,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS 
BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO 
PERÍODO DE 06  MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL
Vl.Total:
553,76
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
553,76
2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICOPARA A MODALIDADE   PROFESSOR DE SKATE EM 
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, 
PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES NA 
MODALIDADE. - ESPORTES
1.087,18
MÊS
1,0000
1.087,18
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2017 ATÉ 19/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Julho de 2017.